Просьба подсказать решение следующей ситуации: бухгалтерия решила для малоценки завести допсчет 10.12. 10.09 им не нравится. И при этом хотят чтобы при списании в эксплуатацию за баланс все это уходило на счет МЦ.01, который под эти цели опять же сами и создают. Прежде чем реализовывать подобное, хотел бы уточнить, действительно ли нет более "стандартного" решения в данной ситуации?
Какая у вас конфа, не знаю, расскажу на примере Бухгалтерия предприятия 1.6.8.3 Есть два документа: Требование-накладная просто списывает материал на счет затрат (д20 к10) док-т "Передача материалов в эксплуатацию" делает проводку д20 - к 10 и д МЦ.03 или МЦ.04 без счета кредита в количественном м суммовом выражении. Соответственно, списанные в бухучете материалы учитываются на забалансовом счете. Списывать можно с любого субсчета 10.6, даже отдельный субсчет заводить не надо. Там же есть док-ты "Возврат материалов из эксплуатации" и "Списание материалов из эксплуатации"